7 nyttige skattetips for virksomhetskjøring

7 nyttige skattetips for virksomhetskjøring

Kjører du som en del av virksomheten din? Driver virksomheten din (som i å være en ridesharing -sjåfør)? Enten du kjører som ansatt eller som en uavhengig entreprenør eller eier av småbedrifter, må du vite hvordan du skal takle inntektsskatt som bedriftsdriver. 

Utgifter til forretningsreiser sitter øverst på listen over mest misforståtte forretningsskattefradrag, og du vil ikke gå glipp av skattefradrag eller risikere en IRS -revisjon. 

Denne artikkelen av William Perez, ved skatteplanlegging, diskuterer situasjonen til de som kjører for et ride-delingsfirma som Uber eller Lyft. Hvis dette er deg, må du vite at du er en uavhengig entreprenør, og du kan kreve kjøreutgiftene dine som et forretningsfradrag. 

De samme skattefradragene for virksomheten kan være tilgjengelig for deg hvis du er eier av en liten bedrift. Noen av disse fradragene kan også være tilgjengelige for deg som ansatt.  

01 av 07

Hold gode kjøreregistreringer for å unngå revisjonsproblemer

 Bildekilde/Getty Images

Først, og viktigst, mens du vil dra nytte av skattefradrag for bedriftskjøring, ønsker du heller ikke å utløse en IRS-revisjon, eller risikere bøter og straffer for overrapporteringskostnader. 

Skattemyndighetene gjør det klart at du må ha komplette, nøyaktige og tidlige poster for all forretningskjøring

02 av 07

Kjørekostnader du kan og kan ikke trekke

Du kan trekke utgifter for forretningsbruk av bilen din. Men du kan ikke trekke personlige kjørekostnader. Skattemyndighetene kaller spesifikt ut disse utgiftene som ikke gjør din drivende forretningsrelaterte: 

  • Kostnad for maling reklame på bilen din og kjører den rundt
  • Kostnad for parkering på forretningsstedet ditt
  • Kostnad for en samkjøring
  • Trale forretningsverktøy og materialer rundt

03 av 07

Pendler utgifter og hvorfor du ikke kan trekke dem

Pendlingskostnader anses av skattemyndighetene for å være personlige kjørekostnader. Men noen ganger er det vanskelig å bestemme hva som "pendler" og hva som er "forretningskjøring."Denne artikkelen staver ut forskjellene. 

04 av 07

Tenk på skattemessige besparelser i leasing vs. Å kjøpe et forretningskjøretøy

Skulle en bedriftseier kjøpe eller leie et kjøretøy for virksomhetskjøring? En rekke faktorer spiller inn her, inkludert som vil gi deg mer skattebesparelser. Leasing av bil for virksomhet gir kanskje ikke de samme skattefordelene som å eie en bil, men det er noen typer leiekontrakter som kan. Forstå skattemessige implikasjoner før du kjøper mot VS. Leieavgjørelse. 

05 av 07

Kjører til og fra en hjemmevirksomhet: hva som er fradragsberettiget og hva som ikke er det

Hvis virksomheten din er lokalisert i hjemmet ditt, og du kjører fra hjemmet ditt, kan du trekke visse virksomhetskjøringskostnader. Du må fremdeles kunne bevise at disse kjørekostnadene var forretningsrelaterte, ikke personlige. Få detaljene i denne artikkelen.  

06 av 07

Som skal eie et forretningskjøretøy, selskapet eller ansatte?

Hvis du kjøper en bil til forretningsbruk, kan du få noen skattemessige fordeler. Men hvem som skal kjøpe bilen-virksomheten, eller den ansatte? Det er fordeler og ulemper med hvert alternativ. Husk at i begge tilfeller er det bare forretningsbruk av bilen som er tillatt for skattefradrag. 

07 av 07

Hold forretnings- og personlige kjøreutgifter separate

En siste merknad: Som du kan se fra de tidligere artiklene, vil skattemyndighetene at du nøye skal skille mellom forretningskjøringskostnader og personlige kjørekostnader. Generelt er det alltid viktig å holde forretnings- og personlige utgifter separate. Denne artikkelen diskuterer hvordan du kan opprettholde denne separasjonen mellom forretnings- og personlige utgifter.